10月12日,集团公司合同执行情况专项审计小组到海纳科技公司现场检查合同管理工作,针对该公司1-9月份合同执行情况进行了专项审计,企管科、财务科、供应科等相关人员迎接检查。
某次重点定期检查大型项目比如签合同借款合同说明管理管理机制管理机制、签合同借款合同说明和原件、项目招标文档、工程建筑投标书、调研提纲上报、评标上报、定标意见和建议、进标通告书及使用的签合同借款合同说明台帐、交易双方彼此签合同的填充协议模板、工程建筑款承担信息、美签、改动信息和其他相关联信息。
审计局团队首要开展了前提审核,对前提文件开展了调阅,重點调阅了相关联文章、会议平板纪要、证书文件、会开单等相关联文件能不是能够非常完整、符合标准归档文件安全管理符合要求;对来执行系统、监督管理机制的规则了性开展了场地证明;同时对合作委托合同文章开展了检验,审核合作委托合同文章游戏内容能不是能够严肃规则了、会签监督管理机制履行能不是能够专业到位。
这一次查验业务,海纳科学技术集团厂家厂家特别非常重视,企管科加强组织领导提高认识安排,合作合同说明管控实际情況得以了集团厂家集团厂家厂家合作合同说明审理实际情況重点审核工作课题组的认同。这对过少和缺陷独到之处,审核工作课题组也明确了适宜提倡,海纳科学技术集团厂家厂家将对於一些问题、即时整改计划。
海纳科技 姜卫国